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企業(yè)財稅規(guī)劃-內(nèi)審內(nèi)調(diào)內(nèi)控

更新日期:2020-4-13 16:31:36    來源:營銷司瀏覽次數(shù):2321次

內(nèi)部控制制度審計的主要作用:
1、促進國家方針、政策及財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營決策和規(guī)章制度的正確實施和對內(nèi)各部門和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行有效控制;促進企業(yè)建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境,促進會計信息的真實性、正確性和財務活動的有效性、合法性;促進財產(chǎn)物資的和完整性。
2、提高審計工作效率和質(zhì)量。目前企業(yè)對內(nèi)部審計的要求越來越高,審計工作量越來越大,而內(nèi)部控制審計的評價可有效的確定審計重點、減少審計樣查,節(jié)約時間和人力成本,提高審計效率和質(zhì)量,達到有效履行審計職責,強化審計監(jiān)督的目的。
3、是突出審計重點。通過對單位內(nèi)部控制制度的可信賴程度進行鑒定和評價,針對內(nèi)部控制制度的薄弱環(huán)節(jié)分析,明確審計重點和內(nèi)容,保證了審計重點和方向,提高審計質(zhì)量。

內(nèi)部審計通過日常開展的審計工作,圍繞內(nèi)部控制,結(jié)合審計項目強化對內(nèi)控制度執(zhí)行情況審計,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到或制度缺陷,強化制度和標準的執(zhí)行,進一步完善制度標準。

內(nèi)審內(nèi)調(diào)內(nèi)控-企業(yè)做賬內(nèi)審
企業(yè)做賬內(nèi)審是指由審計師或會計師對公司某個特定期間的帳務進行審核,并出具專業(yè)意見。登尼特提供的服務包括:出審計報告客戶提供資料:公司全套資料復印件,及財務憑證、賬本和財務報表一套、稅局申報表。

企業(yè)做賬內(nèi)審-企業(yè)做賬內(nèi)審內(nèi)調(diào)
大型企業(yè)集團及其它企業(yè)審計
登尼特能為國內(nèi)大型企業(yè)集團及其它企業(yè)提供所需的種類財務報表審計、清產(chǎn)核資、任期責任審計、專項審計、財務調(diào)查等專業(yè)服務

外商投資企業(yè)審計
登尼特已擁有一大批外資企業(yè)客戶,在長期合作服務過程中獲得了豐富的外交企業(yè)專業(yè)服務經(jīng)驗和能力,使登尼特能為外商投資企業(yè)提供高質(zhì)量的法定(年度)審計、審慎調(diào)查等專業(yè)服務

其它審計相關專業(yè)服務:
1、辦理、分立、收購、兼并、改組、轉(zhuǎn)讓等事宜中的審計業(yè)務;
2、承辦經(jīng)理離任、經(jīng)濟效益審計等專項業(yè)務;
3、承辦法院、稅務、海關、財政等政府部門委托的專項審計;
4、承辦企業(yè)清算、破產(chǎn)審計業(yè)務;
5、基本建設投資財務審計;
6、企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制制度審核與評價。

如有進一步查詢或業(yè)務辦理,請致電:852-27826888(香港);86-755-82143181(中國);或發(fā)郵件咨詢:2355725082@qq.com.

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